广西德保县隆桑镇人民政府2017年部门决算
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目 录 第一部分:德保县隆桑镇人民政府与概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:德保县隆桑镇人民政府****年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:德保县隆桑镇人民政府****年度部门决算情况说明 一、**** 年度收入支出决算总体情况。 二、**** 年度一般公共预算支出决算情况。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、**** 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 第一部分:德保县隆桑镇人民政府概况 一、主要职能 一是负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。二是负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、城镇企业服务、劳务管理和信访工作。三是负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。四是负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。五是负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、新型农村社区建设和城镇管理工作。 二、部门决算单位构成 *.本镇成立于****年*月,为行政单位。全镇现有*个职能部门,即:镇办公室、镇人口和计划生育办公室、镇财政所、镇农业服务中、镇文化广播站、镇水利站、镇林业站。人员编制**人,退休人员*人,遗属人员*名。 *.德保县隆桑镇文化站编制为*人,实有在职人数为*人。 *.德保县隆桑镇人口和计划生育办公室编制为*人,实有在职人数为*人。 *.德保县隆桑镇财政所编制为*人,实有在职人数为*人。 第二部分:德保县隆桑镇人民政府****年度部门决算报表 详见附件表格 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 第三部分:德保县隆桑镇人民政府****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。 (一)本部门****年度总收入****.**万元,其中本年收入****.**万元。收入具体情况如下。 *.财政拨款收入****.**万元,为县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数减少***万元,下降**.**%。主要原因是:上年度有临时安排的重大项目支出,本年度工程项目减少。 *.上年结转和结余**.**万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数减少***.**万元,下降**.**%,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。 (二)本部门****年度总支出****.**万元,其中本年支出****.**万元。支出具体情况如下: *.一般公共服务***.**万元:主要用于本单位****年度人员经费和业务经费支出。较****年度决算数增加**.**万元,增长**.**%。主要原因是:本单位****年度正常运转开支和各项活动经费开支增多。 *.公共安全支出*.**万元:主要用于本部门公共安全管理支出。较****年度决算数减少*.**万元,下降*.**%。主要原因是:本部门****年度公共安全管理产生的办公经费减少。 *.文化体育与传媒支出*.**万元:主要用于群众文化支出。较****年度决算数增加*.**万元,增长***.**%。主要原因是:****年度用于群众文化方面的支出增多。 *.社会保障和就业支出**.**万元:主要用于隆桑镇府及相关机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较****年度决算数减少*.**万元,增下降*.**%。主要原因是:退休人员的生活费****年开始转由社会保险事业局发放。 *.医疗卫生和计划生育支出**.**万元:主要用于计划生育机构事务及人员经费的支出。较****年度决算数增加*.*万元,增长**.**%。主要原因是:计划生育机构事务增多,相关人员经费增多。 *.节能环保支出*.**万元:主要用于农村环境保护相关支出。较****年度决算数减少***.**万元,降低**.**%。主要原因是:用于农村环境保护相关支出费用减少。 *.城乡社区支出**.**万元:主要用于城乡社区规划管理及公共设施支出以及乡镇环境卫生人员费用支出。较****年度决算数增加**.**万元,增长***.*%。主要原因是:城乡社区规划管理及公共设施支出增多以及支付乡镇环境人员的费用增多。 *.农林水支出***.**万元:主要用于农业生产支持补贴,农村建设及相关精准扶贫工作经费支出。较****年度决算数增加***.**万元,增长***.**%。主要原因是:****年度一事一议项目经费由乡镇财政所核算及村集体经济补助增多。 *.住房保障支出***.**万元:主要用于主要按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面及其危房改造项目建设补助的支出。较****年度决算数减少***.**万元,下降**.**%。主要原因是:****年度危房改造项目建设补助未能完全发放。 **.年末结转和结余***.**万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数增加**.**万元,增长**.** %,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。 二、**** 年度一般公共预算支出决算情况。 德保县隆桑镇人民政府****年度一般公共预算支出****.**万元,比****年度决算数减少***.**万元,下降*.**%。其中:基本支出***.**万元,项目支出***.**万元。****年度一般公共预算支出年初预算为***.**万元,支出决算为****.**万元,完成年初预算的***.**%。 (一)一般公共服务支出(类)的人大事务(款)年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元。完成年初预算的***.**%。比****年度决算数减少*.**万元,减少*.**%,主要原因是本年度项目减少。 *.行政运行(人大事务)(项)支出**.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 *.人大会议(项)支出*.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的人大会议召开所产生的人员经费和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的会议费、材料费等日常公用经费支出。 (二)一般公共服务支出(类)的政府办公厅(室)及相关机构事物(款)年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元。完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是政府办工作经费有所增加。 *.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事物)(项)***.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 *.一般行政管理事务(项)支出*万元,政府相关财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 (三)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元。完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加*.**万元,增长**.**%,主要原因是本年度项目增多。 *.行政运行(财政事务)(项)支出**.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (四)一般公共服务支出(类)的工商行政管理事务(款)年初预算为*万元,支出决算为*.**万元。比****年度决算数增加*.**万元,上年未使用该科目,主要原因是工商行政管理人员的基本工资、津贴补贴等人员等经费支出用于该科目。 *.行政运行(工商行政管理事务)(项)支出*.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (五)一般公共服务支出(类)的群众团体事务(款)年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加*.**万元,增长**.**%,主要原因是群总团体事务工作经费有所增多。 *.行政运行(群众团体事务)(项)*.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 *.一般行政管理事务(项)支出*.**万元,群众团体事务行政管理等方面的项目支出。 (六)一般公共服务支出(类)的党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少**.**万元,降低**.**%,主要原因是党委办工作经费有所减少。 *.行政运行(党委办公室厅(室)及相关机构事务)(项)**.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (七)一般公共服务支出(类)的组织事务(款)年初预算为*万元,支出决算为*.**元。完成年初预算的*%。比****年度决算数增加*.**万元,上年未使用该科目,主要原因是本年本单位组织事务用于支付各项组织各项等费用支出用于该科目。 *.一般行政管理事务(项)支出*.**万元,组织事务行政管理人员经费等方面的项目支出。 (八)一般公共服务支出(类)的其他一般公共服务支出(款)年初预算为***.**万元,支出决算为***.**元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是本年度项目增多。 *.其他一般公共服务支出(项)支出***.**万元,本部门各类项目支出。 (九)公共安全支出(类)的公安(款)年初预算为*.**万元,支出决算为*.**元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元,降低*.**%,主要原因是本年度本单位用于公共安全方面的支出有所减少。 *.治安管理(项)*.**万元,主要用于治安管理方面人员费用等支出。 *.道路交通管理(项)支出*.**万元,主要用于道路交通管理项目及费用支出。 (十)文化体育与传媒支出(类)的文化(款)年初预算为**.**万元,支出决算为*.**元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加*.**万元,上年未使用该科目,主要原因是本年单位支付群众文化等费用安排用于该科目。 *.群众文化(项)*.**万元,主要用于群总文化产生的费用支出。 (十一)文化体育与传媒支出(类)的新闻出版广播影视(款)年初预算为**.**万元,支出决算为*.**元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加*.**万元,增长***.**%,主要原因是广播产生的相关费用增多。 *.广播(项)*.**万元,主要用于广播人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (十二)社会保障和就业支出(类)的人力资源和社会保障管理事务(款)的年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加*.**万元,增长**.**%,主要原因是本部门劳动保障监察和其他人力资源和社会保障管理事务支出有所增多。 *.劳动保障监察(项)*.**万元,主要用于劳动保障监察费用支出。 *.社会保险经办机构(项)支出**.**万元,主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。 *.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出*.**万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务费用支出 (十三)社会保障和就业支出(类)的民政管理事务(款)的年初预算为*万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加**.**万元,上年未使用该科目,主要原因是本年单位支付民政管理等费用安排用于该科目。 *.行政运行(民政行政管理事务)(项)支出**.**万元,主要用于我部门根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (十四)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)的年初预算为**.**万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*.**%。比****年度决算数减少**.**万元,下降**.**%,主要原因是退休人员的生活费****年开始转由社会保险事业局发放。 *.归口管理的行政单位离退休(项)为*.**万元,此项支出反映是当年逝世的职工抚恤补助等支出。 (十五)社会保障和就业支出(类)的残疾人事业支出(款)的年初预算为*万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数减少*.**万元,下降*.**%,主要原因是本年度本单位对于残疾人事业支出有所减少。 *.其他残疾人事业支出(项)为*.**万元,此项支出只要用于残疾人保洁员工资补助等支出。 (十六)医疗卫生与计划生育支出(类)的计划生育事务(款)的年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加*.*万元,增长**.**%,主要原因是本年度本单位对于计划生育事务支出有所增加。 *.计划生育机构(项)为**.**万元,主要用于计划生育机构根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 (十七)节能环保支出(类)的退耕还林(款)的年初预算为*万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数减少***.**万元,降低**.**%,主要原因是****年度退耕还林项目款项尚未全部发放结转到****年度,本年度退耕还林项目费用有所减少。 *.退耕现金(项)为*.**万元,主要用于支付退耕还林项目补助。 (十八)城乡社区支出(类)的城乡社区管理事务(款)的年初预算为*万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加*.**万元,上年未使用该科目,主要原因是本年单位支付城乡社区管理事务材料费等费用安排用于该科目。 *.一般行政管理事务(项)为*.**万元,主要用于组织事务行政管理人员经费等方面的项目支出。 (十九)城乡社区支出(类)的城乡社区规划与管理(款)的年初预算为*万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加**.**万元,增长***.**%,主要原因是本年单位支付城乡社区规划与管理项目有所增多。 *.城乡社区规划与管理(项)为**.**万元,主要用于城乡社区规划与管理等方面的项目支出。 (二十)城乡社区支出(类)的城乡社区公共设施(款)的年初预算为*万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加*.**万元,上年未使用该科目,主要原因是本年单位支付城乡社区公共设施建设资金安排用于该科目。 *.其他城乡社区公共设施支出(项)为*.**万元,主要用于其他城乡社区公共设施建设项目费用支出。 (二十一)城乡社区支出(类)的城乡社区环境卫生(款)的年初预算为*万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加**.**万元,增长*****.**%,主要原因是本年本单位用于支付城乡社区环境垃圾清理费以及用于支付乡镇保洁员工资等相关费用增多。 城乡社区环境卫生(项)为**.**万元,主要用于支付城乡社区环境垃圾清理费、垃圾车修理费以及用于支付乡镇保洁员工资等相关费用。 (二十二)农林水支出(类)的农业(款)的年初预算为*.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加*.**万元,增长***.**%,主要原因是本年本单位用于农业生产支出补贴和农业支出费用增多。 事业运行(项)为*.**万元,主要用于本部门人员进行农业相关活动按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的差旅费等日常公用经费支出。 农业生产支持补贴(项)为*.**万元,主要用于农机补贴以及耕地地力保护补贴等农业生产支持补贴的发放。 其他农业支出(项)为**万元,主要用于农田水利建设等方面的支出 (二十三)农林水支出(类)的水利(款)的年初预算为*万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加*.**万元,增长***.**%,主要原因是用于大中型水库移民后期扶持专项支出增多。 *.大中型水库移民后期扶持专项支出(项)为*.**万元,主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。 (二十四)农林水支出(类)的扶贫(款)的年初预算为*万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加***.**万元,增长***.**%,主要原因是用于扶贫项目增多。 *.行政运行(项)**.**万元,主要用于本部门人员进行精准扶贫工作按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的差旅费、办公费等日常公用经费支出。 *.生产发展(项)***万元,主要用于精准扶贫生产发展项目支出。 *.其他扶贫支出(项)**.**万元,主要用于精准扶贫工作经费。 (二十五)农林水支出(类)的农村综合改造(款)的年初预算为*万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数增加**.*万元,增长**.**%,主要原因是一事一议项目奖补工作经费增多。 *.对村级一事一议的补助(项)支出***.**万元,主要用于一事一议项目建设奖补资金补助支出。 *.对村集体经济组织的补助(项)支出**万元,主要用于村集体经济项目建设资金支出。 (二十六)住房保障支出(类)的保障性安居工程支出(款)的年初预算为*万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的*%。比****年度决算数减少***.**万元,降低**.**%,主要原因是****年度农村危房改造项目建设资金补助有所减少。 *.农村危房改造(项)支出***.**万元,主要用于农村危房改造项目建设资金补助支出。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:人员经费***.**万元,较****年度决算数增加***.**万元,增长**.**%。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等; 公用经费***.**万元,较****年度决算数增加*.**万元,增长*.**%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下: (一)工资福利支出***.**万元,完成年初预算**.**%。决算数小于预算数的主要原因是****年发放年终绩效奖励小于预算数。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 (二)商品和服务支出***.**万元,完成年初预算**.**%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(车补)、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (三)对个人和家庭的补助支出***.**万元,完成年初预算****.**%。决算数大于预算数的主要原因是在编制****年预算时并没有做离退休人员生活补助;二是抚恤金是用于逝世职工抚恤,这在编制****年预算时无法预计的。主要包括:抚恤金、生活补助。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 德保县隆桑镇人民政府****年没有政府性基金收入。****年度政府性基金支出*万元,其中:基本支出*万元,项目支出*万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算*万元;公务用车购置及运行费支出决算*.**万元;公务接待费支出决算*万元。 (一)因公出国(境)费支出*万元。全年使用财政拨款安排德保县隆桑镇人民政府出国团组*个,参加其他单位组织的出国团组*个,全年因公出国(境)团组共计*个,累计*人次。 (二)公务用车购置及运行费支出*.**万元。其中: 公务用车购置支出*万元。主要是公务用车已归平台管理,因此本局无开展各类业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。****年,德保县财政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆,全年运行费支出*万元,平均每辆*万元。 公务用车运行支出*.**万元。开展各类业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。比上年增加*.**万元,增加的主要原因是:我单位用于公务车维修费用有所增加,导致公务用车运行支出有所增加。****年,德保县隆桑镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为*辆,全年运行费支出*.**万元,平均每辆*.***万元。 (三)公务接待费支出*万元,国内公务接待批次*次,人次*次,国(境)外公务接待批次*次,人次*次。公务接待主要是安排接待各类财政业务活动需要开支的公务接待费用。 (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 “三公”经费支出*.**万元,****年预算数*.**万元,****年决算数*.**万元,与预算数持平,比上年决算数*.**万元减少*.**万元,降低**.**%。其中:因公出国(境)费****年预算数*万元,****年决算数*万元,与预算数持平,与上年决算数*万元持平。公务用车购置及运行维护费****年预算数*.**万元,****年决算数*.**万元,与预算数持平,比上年决算数*.**元减少*.**万元,降低**.**%,公务接待费****年预算数*万元,****年决算数*万元,与预算数持平,与上年决算数*万元持平。三公经费总体减少主要原因是:我部门严格执行“三定”、“四不准”制度,控制三公经费,例行节约。 六、其他重要事项情况说明。 (一) 机关运行经费支出情况说明。 ****年本部门机关运行经费支出***.**万元,比****年减少****.**万元,降低**.**%。主要原因是:按照中央“八项”规定要求压缩开支,控制各项公用支出。 (二)政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额*万元,其中:政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日,本部门共有车辆*辆,其中,部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆;单位价值**万元以上通用设备*台(套),***万元以上专用设备*台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 (*)绩效管理工作开展情况。 ****年隆桑镇紧紧围绕全县“六种六养”和“五个十万”工程产业发展战略部署,结合我镇产业基础,因地制宜大力发展农业产业,成******大青枣种植项目,在谷留村、示下村打造***亩大青枣种植示范基地;成功打造谷留村***亩“双高”糖料蔗生产示范基地;抓牢陇色村“高园农业”示范基地打造工作,基地脐橙种植规模从****年的****亩扩大到****亩,成功引进红谷黑猪养殖集团在陇坛村建设示范养殖小区,养殖黑母猪***头。全年共完成烤烟种植***亩;甘蔗种植面积达****亩;新种植桑叶****亩,新建蚕房****平方米;新种植中草药****亩,山楂***亩,芒果****亩;林下养鸡累计出栏肉鸡**.*万羽。实现*个行政村集体经济覆盖,产业发展漫天掩地。认真落实“惠农”政策,有力促进了农业增效、农民增收,社会事业全面发展,教育事业成绩显著。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 广西德保县隆桑镇人民政府(汇总).rar