广西防城港上思县建设工程招标投标管理站2018年度部门决算

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正文s 目录 第一部分:上思县建设工程招标投标管理站概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:上思县建设工程招标投标管理站****年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:上思县建设工程招标投标管理站****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 二、****年度一般公共预算支出决算情况。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释第一部分:上思县建设工程招标投标管理站概况 一、主要职能 审查招标单位的资格;审批招标申请书、审查招标文件;审查标底和评标、定标办法;监督开标、评标、定标;调整施工招标投标活动中的纠纷;监督发包、承包合同的签订;检查施工招标投标活动中的违法行为。 二、部门预算单位构成 上思县建设工程招标投标管理站是属于上思县住房和城乡建设局的二层机构单位。 第二部分:上思县建设工程招标投标管理站****年度部门决算报表详见附件:****年度部门决算公开附表第三部分:上思县建设工程招标投标管理站****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况 (一)本部门****年度总收入**.**万元,其中本年收入 **.** 万元,较****年度决算数增加*.**万元,增长**.** %。收入具体情况如下。 *.财政拨款收入**.**万元,为本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加*.**万元,增长**.** %,主要原因是本单位职工每年薪级工资变动。 *.事业收入*万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降) * %,主要原因是本单位无事业收入。 *.经营收入*万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降)* %,主要原因是本单位无经营收入。 *.其他收入*万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降)* %,主要原因是本单位无其他收入。 *.用事业基金弥补收支差额*万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降) * %,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。 *.上年结转和结余*万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降)* %,主要原因是本单位无上年结转和结余。 (二)本部门****年度总支出**.**万元,其中本年支出 **.**万元,较****年度决算数增加*.** 万元,增长**.** %。支出具体情况如下: *.一般公共服务支出(类)*万元:较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降)* %,主要原因是本单位无一般公共服务支出。 *.社会保障和就业支出(类)*.**万元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。 较****年度决算数增加*.** 万元,增长***.** %,主要原因是本单位职工社会保障和就业支出增加。*.医疗卫生与计划生育支出(类)*.** 万元:主要用于本单位按国家规定的职工医疗保障费。较****年度决算数减少*.**万元,减少**.**%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。 *.城乡社区支出**.**万元:主要用于本单位职工工资及社会保险、本单位正常运行的费用,较****年度决算数增加*.**万元,增长**.** %,主要原因是职工每年薪级工资晋升。 *.结余分配*万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降) * %,主要原因是本单位无结余分配。 *.年末结转和结余*万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较****年度决算数增加(减少) *万元,增长(下降) *%,主要原因是本单位年末结转和结余。 二、****年度一般公共预算支出决算情况 上思县建设工程招标投标管理站**** 年度一般公共预算支出**.**万元,较****年度决算数增加*.**万元,增长**.**%。其中:基本支出**.**万元,项目支出* 万元。 上思县建设工程招标投标管理站****年度一般公共预算支出年初预算为**.** 万元,支出决算为**.** 万元,完成年初预算的 ***.** %。 (一)一般公共服务支出(类)年初预算为* 万元,支出决算为 * 万元,完成年初预算的 * %,无预决算差异 。 (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为*.**万元,支出决算为 *.**万元,完成年初预算的 **.** %,预决算差异的原因是行政事业单位养老单位部分基数下降。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。机关事业基本养老保险缴费支出*.**万元。 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为*.**万元,支出决算为 *.**万元,完成年初预算的**.**%,预决算差异的原因是医疗卫生与计划生育支出增加。主要用于本单位按国家规定的职工医疗保障费。事业单位医疗*.**万元,公务员医疗补助*.**万元。 (四)城乡社区支出年初预算为**.** 万元,支出决算为 **.** 万元,完成年初预算的 ***.** %,预决算差异的原因是职工薪级工资晋升,社会保险缴费标准提高等。主要用于本单位职工每年薪级工资变动。建设市场管理与监督**.**万元。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.** 万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出**.** 万元,完成年初预算的 ***.** %。预决算差异的原因是职工薪级工资晋升,社会保险缴费标准提高等。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。 (二)商品和服务支出* 万元,完成年初预算的 * %。预决算差异的原因是无批复下达该指标 。主要用于办公费、印刷费等。 (三)对个人和家庭的补助* 万元,完成年初预算的 * %。预决算差异的原因是 本单位无退休人员。主要用于离休费、退休费,本单位的退休金由社保部门发放。 四、****年度政府性基金支出决算情况 上思县建设工程招标投标管理站****年度政府性基金支出*万元,较****年度决算数增加(减少)* 万元,增长(下降) * %。其中:基本支出*万元,项目支出*万元。 上思县建设工程招标投标管理站****年度政府性基金支出年初预算为*万元,支出决算为 *万元,完成年初预算的 * %。 一般公共服务支出(类)年初预算为*万元,支出决算为 *万元,完成年初预算的 * %。预决算无差异。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 *万元;公务用车购置及运行费支出决算 *万元;公务接待费支出决算 *万元。 “三公”经费支出总额共 *万元,较****年度决算数增加(减少) * 万元,增长(下降)* %,增减变动的原因是 本单位无“三公”经费。 具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出* 万元。年初预算数 * 万元,全年使用财政拨款安排*个所属单位出国团组 * 个,参加其他单位组织的出国团组 * 个,全年因公出国(境)团组共计 * 个,累计 * 人次。因公出国(境)费较****年度决算数增加(减少)* 万元,增长(下降)* %,增加(减少)的原因是本单位无因公出国。 (二)公务用车购置及运行费支出*万元。其中: 公务用车购置支出*万元,购置了 * 辆公务用车。 公务用车运行支出*万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年*个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为* 辆,全年运行费支出 * 万元,平均每辆 *万元。 公务用车购置及运行费较****年度决算数增加(减少) *万元,增长(下降) * %,增加(减少)的原因是本单位无公务用车购置及运行费。 (三)公务接待费支出*万元,国内公务接待批次 *次,人次 *次,国(境)外公务接待批次 *次,人次 *次。 公务接待费支出较****年度决算数增加(减少) *万元,增长(下降)* %,增加(减少)的原因是本单位无公务用车购置及运行费。六、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 本部门****年度机关运行经费支出 *万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) * 万元,增长(降低) * %。主要原因是:本单位本年无机关运行经费支出,比****年增加(减少) *万元,增长(降低)* %。主要原因是:本单位本年无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额 *万元,其中:政府采购货物支出 * 万元、政府采购工程支出 *万元、政府采购服务支出 * 万元(口径参见部门决算CS**表《政府采购情况表》并做好与**** 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 * 万元,占政府采购支出总额的* %,其中:授予小微企业合同金额 * 万元,占政府采购支出总额的 * %。主要原因是:本单位无政府采购支出。 (三)国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日,本部门共有车辆 *辆,其中,部级领导干部用车* 辆、机要通信用车 * 辆、应急保障用车 * 辆、执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 * 辆、其他用车 *辆,单位价值**万元以上通用设备 *台(套);单位价值***万元以上专用设备 * 台(套)。主要原因是:本单位无国有资产。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 我单位本年没有开展绩效评价项目。 根据财政预算管理要求,我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金* 万元,占一般公共预算项目支出总额的* %。组织对****年度*个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 *万元,占政府性基金预算项目支出总额的 * %。第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。正文e 附件s 文件下载:上思县建设工程招标投标管理站.xls关联文件:附件e
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