浙江杭州关于春建乡人民政府2019年度财政决算情况审计整改结果的公告
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****年*月*日至*月**日,富阳区审计局对我单位进行了审计,并出具了审计结果文书《富阳区春建乡人民政府****年度财政决算情况审计报告》(富审投报[****]**号)。对于审计指出的问题及意见建议,我单位高度重视,严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下:一、审计反映问题及整改情况(一)预算管理不到位:预算编制程序不到位、预算管理不到位、预算执行刚性不强。制定《春建乡预算管理制度》严格执行预算和财政制度,进一步规范预算支出管理。督促各科室负责人和行政事业单位,及时做好预算编制和调整预算工作。加强预算编制程序管理,及时办理预算调整审批手续,强化预算约束力,增强预算执行力。 ****年调整预算草案在报人大主席团前,已提交乡班子会议讨论通过。****年的项目调整预算,经各办主任和各线人员仔细核对后填报调整预算表,已提交乡政府班子会议讨论通过。(二)国库集中支付制度执行不严格。严格按照预算法及财政部门的管理要求,强化囯库集中支付制度执行力度。****年*月起相继完成了预算内、其它资金的国库集中支付。(三)部分收支管理不规范。一是茶叶费用超支。二是资产租赁收入未及时收取。严格按照上级规定做好乡机关公务支出管理,做到公务接待按程序审批,不超标不违规。进一步强化收入和支出管理,及时与其它单位结算收入。制定《春建乡机关内部国有资产管理制度》、《春建乡公务接待管理制度》,明确党政办负责乡属山林资产的管理;由林业线工作人员负责做好乡属山林资产的类型、界址,做好造册归档;加强国有资产的后续管理。千岛湖配水工程洞渣款已与相关单位进行结算,剩余资金**.**万元已到账。(四)往来款清理不够及时。加强往来款的管理,及时做好质保金和工程款等往来款的清理。财政账、政府账、基建账中已清理**笔往来款***.**万元。(五)固定资产管理不到位。按规定做好固定资产的管理工作,制定《春建乡机关内部国有资产管理制度》,落实专人管理,并做好实物统一编号。对盘损(亏)的实物资产查明原因,填写资产清查表和盘亏原因分析表,已报区财政局资产科进行审批。(六)资金拨付不及时。制定《春建乡建设项目管理制度》严格按照相关文件的规定,加快资金拨付进度,并按月核对资金拨付情况。耕地保护补偿资金结余*.**万元已拨付大唐村、徐家坞村和春建村。(七)工业园区后续管理不到位问题。已完成银行账户的注销,银行存款**.**万元和现金余额*.*万元已缴入财政专用基金账户。委托事务所进行审计,落实专人做好资料收集,理清债权债务后,报财政等部门审批。二、审计建议及采纳情况审计建议:一是进一步规范预算编制管理。树立“全口径”的预算理念,预算编制要科学、完整、合理和精细化,规范预算程序和预算审批,进一步规范预算编制,提高预算编制正确性,完善预算调整程序。同时,加强对下属单位的监督管理,规范学校、社区服务中心等下属单位的预决算管理。二是进一步加强国库集中制度的执行。按照预算法及财政部门的管理要求,强化国库集中支付制度执行力度。三是进一步完善财政资金管理。强化预算执行刚性约束,提高预算预算管理水平。积极做到开源节流,加强预算资金事中控制,进一步强化责任,严控预算执行管理,对与预算不相符的支出,无预算、超预算支出,不予办理报账手续。四是进一步规范往来款管理。对往来款项进行定期清理,切实解决好遗留的“旧账”问题,杜绝“新官不理旧账”,要查明原因,分清责任,按规定程序批准后处置,确保财政资金安全性和及时性。五是进一步加强内控制度建设。完善内控制度,加大制度执行力度,加强固定资产管理,规范三公经费使用;严格资金审批、支付流程,规范现金备用金借款管理,发挥好本单位内审机构职能作用。对本次审计提出的有关建议,本单位完全采纳,及时召开班子会议布置有关工作,对相关人员作谈话提醒,审计发现的问题进行了全部整改,并将整改情况书面报告杭州市富阳区审计局。三、下一步措施今后将严格按照财政有关要求及审计建议做好以下几点:规范预算管理,自觉维护预算的刚性约束。加大国库集中支付力度,强化国库集中支付制度执行力度。加强财政资金管理,严控预算执行管理。进行定期清理往来款项,做到底子清、底子明。完善内控制度,加大制度执行力度。杭州市富阳区春建乡人民政府****年**月**日