北京顺义顺义区体育局开展内部审计工作

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为贯彻落实《北京市内部审计规定》,加强内部控制,有效预防风险,切实规范财务管理,顺义区体育局成立内审组,由体育产业中心牵头组织并开展内部审计工作。  本次内部审计工作注重以党建为引领,坚持厉行节约和过“紧日子”的原则,围绕财政资金预算执行开展工作,审计中将重点关注一般性支出、政府性基金支出、“三公”经费和会议费、国有资产清查和盘点、厉行节约反对浪费有关规定执行情况等内容,查找内部控制薄弱环节,纠正不合理支出,为进一步压减低效支出、严格控制行政成本、提升预算绩效管理打下坚实基础。  *月**日,区体育局召开内部审计启动会。审计组组长单晓旭在会议中强调:一是高度重视内审工作。各部门财务人员要提高站位,把内审工作作为一项政治任务,积极主动配合;二是以审代训提升业务能力。内审工作是单位内部防范风险、提质增效的重要举措,通过揭隐患促管理,形成长效监督,实现财务管理水平的提升。三是强化落实整改。被审计部门要按照审计意见、审计报告或整改要求,对内审发现的问题采取措施进行纠正,对审计建议采取的措施进行落实、形成整改报告,并上报内审组审核。  图片附件
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