湖南娄底湖南医药学院第一附属医院 2022年单位预算公开
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湖南医药学院第一附属医院****年单位预算公开目录第一部分****年单位预算公开说明第二部分****年单位预算公开表收支总表收入总表支出总表支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)**、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)国有资本经营预算支出表财政专户管理资金预算支出表省级专项资金预算汇总表省级专项资金绩效目标表其他项目支出绩效目标表部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。第一部分****年单位预算公开说明.一、单位基本概况湖南医药学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,总占地面积***.**亩,总建筑面积*.**万㎡,编制病床****张,设临床医技科室**个,临床教研室**个,在职职工****人,卫生专业技术人员****人,其中高级职称***人,硕博士学历***人。湖南省***人才*人,湖南省***人才*人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学*个省级临床重点学科。是国家住院医师规范化培训基地、国家Ⅰ期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、湖南省慢阻肺同质化培训基地、湖南省个体化给药咨询怀化分中心、湖南省呼吸与危重病临床医疗示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗示范基地、湖南省心肌损伤治疗临床医疗示范基地、湖南省创伤中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室。拥有**个市级重点专科,是**个市级专业质量控制中心挂靠单位,**个市级专业委员会主任委员挂靠单位。职能职责。医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,承担怀化**个市县及周边医疗救治、突发应急救助及医疗技术培训及技术指导;从事医疗教学培训及临床实习及见习,住院医生规范培训基地;同时医院作为湖南省重症新冠肺炎定点救治医院,负责湘西片区新冠肺炎的救治工作,成功治愈了湖南省第*例危重型、*例重型及*例普通型新冠肺炎患者,作为湖南省第二批医疗队领队单位驰援湖北黄冈,定点支援湘西州及张家界市,ECMO驰援娄底市,完成省内唯一VA-ECM*转VV-ECM*手术及VV-ECM*转VVAECM*等高难度操作等等均顺利完成任务。医院秉持“博爱、诚信、严谨、创新”的院训,努力提升技术水平,改善服务态度,努力打造大湘西区域性医疗中心。机构设置。设临床医技科室**个,临床教研室**个,行政后勤部门**个。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学*个省级临床重点学科。拥有**个市级重点专科,是**个市级专业质量控制中心挂靠单位,**个市级专业委员会主任委员挂靠单位。二、单位收支总体情况(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。****年本单位收入预算*****.**万元,其中,一般公共预算拨款****.**万元,政府性基金预算拨款*万元,国有资本经营预算拨款*万元,纳入专户管理的非税收入*万元,事业收入*****.**万元,其他收入****.**万元,上年财政拨款结转**.**万元。收入较去年增加****.**万元,主要增加原因是根据****年完在情况预测****年业务收入增幅*%,****年预算在保稳定运行及创伤救治综合楼修建情况,合理有序编制预算。(二)支出预算:****年本单位支出预算*****.**万元,其中,一般公共服务*万元,公共安全*万元,教育*万元,科学技术**万元,社会保障和就业支出****万元,卫生健康支出*****.**万元。支出较去年增加****.**万元,其中主要原因是事业收入增幅*%,配套的运行成本相应增加,医院树立过紧日子要求,不断加强运行费用成本控制。三、一般公共预算拨款支出****年本单位一般公共预算拨款支出预算****.**万元,其中,科学技术支出**万元,占*.**%;社会保障和就业支出*万元,占*;卫生健康支出****.**万元,占**.**%。具体安排情况如下:(一)基本支出:****年本单位基本支出预算数****.**万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。(二)项目支出:****年本单位项目支出预算***.**万元,其中,本年项目支出***万元,上年结转项目支出**.**万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,具体支出明细:省属公立医院改革补助支出**万元,病人欠费支出**万,卫生适宜技术推广项目资金*万元,万名医师支援农村**万元;公共卫生项目资金**万元,中医专项**万元,上年结转项目**.**万元。政府性基金预算支出本单位政府性基金安排的支出*万元,主要用于创伤救治综合楼工程项目。其他重要事项的情况说明机关运行经费:****年本单位机关运行经费*万元。“三公”经费预算:****年本单位“三公”经费预算数为*万元,其中,公务接待费*万元,公务用车购置及运行费*万元(其中,公务用车购置费*万元,公务用车运行费*万元),因公出国(境)费*万元。一般性支出情况:****年本单位会议费预算*万元;培训费预算*万元。政府采购情况:****年本部门政府采购预算总额*****.**万元,其中,货物类采购预算*****.**万元;工程类采购预算****万元;服务类采购预算***万元。国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至****年**月底,本单位共有公务用车*辆,其中,机要通信用车*辆,应急保障用车*辆,执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,其他按照规定配备的公务用车*辆;单位价值**万元以上通用设备*台,单位价值***万元以上专用设备**台。****年拟报废公务车*辆,其中报废应急保障车*辆,特种专业技术用车*辆;新增配置公务用车*辆,其中,机要通信用车*辆,应急保障用车*辆,执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,其他按照规定配备的公务用车*辆;新增配备单位价值**万元以上通用设备*台,单位价值***万元以上专用设备*台。预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入****年单位整体支出绩效目标的金额为****.**万元,其中,基本支出****.**万元,项目支出***.**万元,具体绩效目标详见报表。六、名词解释机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。第二部分****年单位预算公开表图片附件图片附件