浙江宁波余姚市资规局“三项举措”助力完成内部审计规范化创建工作

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为确保内审工作保质保量完成,按照相关文件要求,余姚市资规局统一思想认识,完善措施、迅速行动,全方位深化财务管理,通过三项举措顺利完成内审工作。一是加强组织领导,完善内审工作职责,加强对财务内审工作的指导督查、协调配合、资料收集及实施监控,明确工作职责和具体事项,形成分工明确、齐抓共管的工作格局。二是健全内审工作制度,对内审工作做出统一部署,结合工作实际和业务特点,补充、修订和完善预算管理、收支业务管理、财务管理、资产管理等业务层面的制度,建立了科学、规范的制度,使内审工作有章可循,推动财务管理工作逐步走向科学化、制度化。三是明确财务岗位权限,实行专人专岗工作制,对资金支付操作人员、审核人员、监督管理人员进行分离设置,实现资金收付各环节之间的有效制衡。同时进一步强化工作人员的岗位责任意识,有效提高财政资金的监管水平,保障财政资金的安全运行。 查不全的图片内容附件请点击此链接查看http://***.******.***.cn/art/****/*/*/art_**********_********.html
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