浙江宁波市资规局积极开展内部审计规范化创建工作
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余姚市自然资源和规划局认真贯彻落实内部审计工作各项管理规定,不断优化调整内审工作制度和程序,注重在提高使用效益上下功夫,有效促进了内部审计工作制度化、规范化、程序化。一是规范工作制度。按照内部审计管理规定,结合资规局工作实际,编制了预决算报告文件和申请财务报告文件等,同时编制了内部控制管理制度手册和内部控制手册。二是明确工作流程。严格执行 " 一支笔 " 审签制度,凡支出必先审批。按程度提前填写支出计划申请单,根据支出金额大小,履行不同的签批手续,大额支出需经局党委会研究通过才可开支。三是严格执行纪律。组织相关工作人员认真学习有关法律法规,强化依法依规采购意识、招标意识,对符合纳入政府采购招投标要求的项目严格按规定执行,对确需采用非公开招标方式的政府采购项目,全过程遵照有关规定执行。下一步,余姚市资规局将对照工作标准,梳理查摆内部审计工作中的薄弱环节,提高审计质量,提升能力素质,积极打造内部审计规范化建设示范单位。
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