重庆长寿重庆市长寿区经济和信息化委员会2022年度区级部门决算公开说明

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一、单位基本情况(一)主要职能贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策,拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策;负责工业投资管理,促进企业技术创新和技术进步,推进工业体制改革和管理创新;监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法;指导推进信息化建设,维护信息安全;组织协调节能降耗,对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责,承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。(二)机构情况重庆市长寿区经济和信息化委员会属区政府组成部门,下辖区中小企业服务中心和区电力天然气行政监察执法大队两个二级事业单位,未独立核算。(三)人员情况全委行政编制**人,事业编制**人,其中电力天然气行政执法大队**人、中小企业服务中心*人。年末在职人数**人,退休人员**人。?二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明*.总体情况。****年度收入总计****.**万元,支出总计****.**?万元,较去年****.**万元减少**.*%。主要原因为普惠金融发展专项资金减少。*.收入情况。****年度收入合计****.**万元,较去年****.**万元减少**.*%。主要原因为普惠金融发展专项资金减少。*.支出情况。**** 年度支出合计 ****.**万元,较上年决算数****.**万元减少***.**万元、下降**.*%,主要原因是普惠金融发展专项资金减少****万元,另防疫物资支出、证券化奖补资金有所增加。其中:基本支出****.**万元,占**.*%;项目支出****.**万元,占**.*%。*.结转结余情况。****年度无结转和结余。?(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收、支总计 ****.**万元。与****年财政拨款收入****.**万元、财政拨款支出****.**万元相比,财政拨款收、支分别下降*.*%和**.*%。主要原因是****年有上年结余资金收入***万元,****年无普惠金融发展专项资金。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明*.收入情况。****年度一般公共预算财政拨款收入****.**万元,较上年决算数****.**万元减少***.**万元,下降*.*%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数下降****.**万元,减少**.* %。主要原因是燃气相关中央资金追减了年初预算。*.支出情况。****年度一般公共预算财政拨款支出 ****.**万元,较上年决算数****.**万元减少***.**万元,下降**.*%。主要原因是普惠金融发展专项资金减少。较年初预算数下降****.**万元,减少**.* %。主要原因是燃气相关中央资金未支付,年底收回了预算。 *.结转结余情况。****年度一般公共预算财政拨款无结转和结余。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共财政拨款基本支出****.**万元。其中:人员经费 ****.**万元,较上年决算数***.**万元增加***.**万元,增长**.**%,主要原因是社保费用支出增加。人员经费用途主要包括工资、社保、医保、死亡抚恤等等。公用经费***.**万元,较上年决算数***.**万元减少***.**万元,减少**.*%,主要原因是商品和服务支出中的印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、劳务费、公务接待费、其他交通费、差旅费、委托业务费等。 (五)政府性基金预算收支决算情况说明本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收支。?(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门 ****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。?三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总体情况说明 ****年度“三公”经费支出共计**.**万元,较年初预算数**万元减少*.**万元,减少**.*%,主要原因是公务车运行维护费和公务接待费减少,公务接待费较年初预算减少*.**万元。(二)“三公”经费分项支出情况 ****年度本部门因公出国(境)费用*万元。公务车购置费*万元。公务车运行维护费*.**万元,主要用于公务车运行维修等费用。费用支出较去年*.**万元增加*.**万元,增长**.*%,主要原因是公务车老旧,维修费用增加。公务接待费*.**万元,费用支出较去年*.**万元减少*.**万元,减少*.*?%。(三)“三公”经费实物量情况 ****年度本部门因公出国(境)共计*个团组,*人;公务用车购置*辆,公务车保有量为*辆;国内公务接待**批次***人,其中:国内外事接待*批次,*人;国(境)外公务接待*批次,*?人。****?年本部门人均接待费**元,车均购置费*万元,车均维护费*.**万元。 四、其他需要说明的事项(一)机关运行经费情况说明。****年度本单位机关运行经费支出***.**万元,比****年度***.**万元减少***.**万元,**.*%,主要原因是委托业务费、印刷费、接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出均减少。机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相关费用。本年度会议费支出*.**万元,较上年决算数*.**万元增加*.**万元,增加幅度较大,主要原因是疫情结束后,视频会议减少,会议费用增加。本年度培训费支出*.**万元,较上年决算数*.**万元增加*.**?万元,增长*.*%,主要原因是培训人次增加。(二)国有资产占用情况说明。截至****年 ** 月 ** 日,本部门共有车辆*辆。其中:副部(省)级及以上领导用车*辆,主要领导干部用车*辆,机要通信用车*辆,应急保障用车*辆,执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,离退休干部用车*辆,其他用车*辆。单价 ** 万元(含)以上通用设备*台(套),单价 *** 万元(含)以上专用设备*台(套)。 (三)政府采购支出情况说明。****年度本部门政府采购支出总额*万元,其中:政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元。?五、预算绩效管理情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和**个项目开展了绩效自评,以填报绩效自评表形式开展自评**项,涉及资金****.**万元。其中,重点专项*个,涉及资金***.*万元;一般性项目**个,涉及资金****.**万元。以委托第三方出具报告的方式(如有)开展绩效评价*项,涉及资金*万元。?(二)绩效自评结果具体内容详见附件 ****年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。?(三)重点绩效评价结果从评价情况来看,我委严格按照财政管理制度,规范各项经费的开支,资金的拨付有完整的审批程序和手续,专项资金使用规范,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据专项绩效评定指标, 各项指标全部完成,工业企业考评项目自评指标得分***分,依据资金使用公开制度依法依规进行公开。六、专业名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式:区经济信息委办公室,电话:********附件*:****年度区级部门决算公开表附件*:****年度绩效自评公开表政策原文window._bd_share_config = {"common": {"bdSnsKey": {},"bdText": "","bdMini": "*","bdMiniList": ["copy", "print", "tsina", "weixin", "sqq", "mail", "mshare"],"bdPic": "","bdStyle": "*","bdSize": "**"},"share": {}};with(document) *[(getElementsByTagName('head')[*] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'https://***.******.***.com/static/api/js/share.js?v=********.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / **e*)];
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