四川德阳旌阳区审计局健全完善机关内部审计机制
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近日,旌阳区审计局制定《机关内部审计工作管理制度》,明确局党组直接领导、局长直接分管机关内部审计工作,对内部审计机构的人员管理、职责权限和程序、审计结果运用等方面作出要求,将本单位重大政策落实、年度工作计划执行、重大经济事项决策、财政财务收支、专项经费管理使用、内部控制和风险管理等事项纳入内部审计监督范围。同时要求对审计发现的问题,相关股室应当及时整改,确保问题整改到位。对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。