贵州铜仁地2023年贵州省铜仁市德江县民族中医院 部门决算公开说明

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视频开始视频结束?****年贵州省铜仁市德江县民族中医院部门决算公开说明目录?第一部分:贵州省铜仁市德江县民族中医院概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分:****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分:名词解释第五部分:附件?图片附件?第一部分贵州省铜仁市德江县民族中医院概况一、部门职责*、是为本县辖区内防病治病,保障人民健康提供服务,承担本辖区内医疗、预防保健、医学教育、科研、急救、指导基础等医疗服务。*、是承担着全县人民群众的医疗和预防保健服务。德江县城镇职工基本医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院。*、是贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规,执行医药政策。*、是确保全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境,加强医院标准化管理。*、是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。*、是做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。*、是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。二、机构设置德江县民族中医院内设机构**个,分别是:骨一科、脑外科、肺病变、儿科、产科、妇科等临床科室,影像科、检验科等*个医技科室,党委办、院办、人事科、科教科、医务科、护理部、院感科、信息科、宣传科、财务科、设备科、医保科等**个行政职能科室。我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。?????第二部分???????****年度部门决算公开报表????????????????????????????(详见附表*.)?第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计*****.**万元,与****年度相比,增加*****.**万元,增长**.**%,主要原因是:本年人员经费和业务收入增加。二、收入决算情况说明****年度收入合计*****.**万元,其中:财政拨款收入****.**万元,占**.**%;上级补助收入*万元,占*%;事业收入*****.**万元,占**.**%;经营收入*万元,占*%;附属单位缴款收入*万元,占*%;其他收入***.*万元,占*.**%。三、支出决算情况说明****年度支出合计*****.**万元,其中:基本支出*****.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占*.**%;上缴上级支出*万元,占*%;经营支出*万元,占*%;对附属单位补助支出*万元,占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比,增加****.**万元,增长**.**%,主要原因是:职工人员增加及拨付专款增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元,占本年支出合计的**.**%。与****年度相比,增加****.**万元,增长**.**%,主要原因是:职工人员增加,支付工资增加,专款支出增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)***.**万元,占*.**%;卫生健康支出(类)****.**万元,占**.**%;住房保障支出(类)***.**万元,占*.**%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元,支出决算为****.**万元,完成年初预算的***.**%。其中:*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数与预算数持平。*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:其他社会保障和就业支出增加。*.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为****.**万元,支出决算为****.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。*.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为*.**万元,支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算该项目。*.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数与于预算数持平。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:公共卫生项目支出增加。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为*.**万元,支出决算为***.**万元%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算该项目。*.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为*.**万元,支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算该项目。*.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险支出增加。**.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为*.**万元,支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算该项目。**.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元,其中:(一)人员经费****.**万元,主要包括:基本工资****.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金***.**万元、绩效工资****.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、退休费**.**万元、生活补助*.**万元、其他对个人和家庭的补助*.**万元。(二)公用经费*.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位****年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元,支出决算为*.**万元;与上年决算数持平,无增减变动。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国(境)费预算*.**万元,支出决算*.**万元,与上年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计*个,累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元,支出决算*.**万元,与上年决算数持平,无增减变动。其中:公务用车购置支出*.**万元,购置*辆公务用车。公务用车运行维护费*.**万元。截至****年**月**日,开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*.**万元,支出决算*.**万元,与上年决算数持平,无增减变动。具体是:国内接待费支出*.**万元。****年国内公务接待*批次,*人次。国(境)外接待费支出*.**万元。****年国(境)外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出*.**万元,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明。(二)政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元;授予中小企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的*.**%,其中:授予小微企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的*.**%。(三)国有资产占用情况截至****年**月**日,共有车辆*辆,其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆,单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。十一、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求,我单位未对****年度项目支出开展绩效自评工作。(二)项目支出绩效自评结果****年度,我单位未开展项目绩效自评工作,故无项目绩效自评结果说明。(三)部分重点项目绩效评价结果****年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。??? 十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?第五部分附件附件:*.****年度部门决算公开报表图片附件德江县民族中医院****年度部门决算公开报表.pdf??!doctype视频开始视频结束
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