贵州铜仁地2023年 德江县工业和商务局 部门决算公开说明

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视频开始视频结束目录?第一部分:部门(单位)名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分:****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分:名词解释第五部分:附件? 第一部分部门(单位)名称概况?一、部门职责贵州省铜仁市德江县工业和商务局的主要职责:(*)、负责贯彻落实中央、省、市、县新型工业化、商务流通、大数据的发展战略和政策,协调解决发展进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、商务及大数据行业发展规划、计划和产业政策。(*)、负责贯彻实施工业、商务及大数据领域产业结构调整,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,落实相关投资政策,指导行业技术创新和技术进步,拟订并组织实施中长期发展规划。(*)、负责工业和信息化的管理和调控,指导行业质量管理;推进工业化和信息化融合发展,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;推动工业领域重要信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用信息技术改造和提升传统产业。(*)、负责监测分析工业、商务、大数据经济运行态势并发展相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(*)、负责全县工业、信息技术改造项目上报审批、备案、核准、验收和减免税审核申报工作;负责对成品油行业实施监督管理,规划布局全县加油(加气)站及项目备案上报工作,制订相关管理制度及调控政策措施;协调指导全县民爆器材行业生产、储藏和销售管理工作。(*)、负责工业行业管理,指导行业质量管理和品牌建设工作;负责督促行业安全生产管理,推进行业安全生产规程、标准的贯彻落实;负责全县盐业行业管理工作;负责无线电行业管理及应急处置工作。(*)、负责指导工业园区规划建设和产业发展,推进园区产业结构调整和优化升级;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。(*)、负责贯彻落实中央、省、市中小企业、非公经济、城镇集体经济的法律、法规和政策,制订并组织实施中小企业中长期发展规划,指导企业管理创新、科技创新、改革创新;组织开展相关企业培训和参展参会工作。(*)、负责贯彻落实工业和信息化领域节能工作,拟订并组织实施工业节能、资源综合利用和清洁生产有关政策;指导工业绿色发展;组织开展行业节能示范工程和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;依法组织实施全县落后产能淘汰、关停关闭工作,指导企业创新发展;协调管理全县散装水泥生产发展和推广应用工作。(**)、推进全县商贸流通服务业产业结构调整和市场体系建设,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许行业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责外资外贸及市场信用建设工作;监督管理报废汽车回收拆解、二手车交易市场等特殊行业工作;协调全县反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。(**)、负责组织实施全县重要消费市场调控和重要生产物资流通管理工作;负责监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导,协调全县生产生活物资市场供应及保障工作。(**)、负责贯彻执行国家和省内外贸易、经济技术合作、进出口商品、加工贸易、外商投资的方针、政策和法律法规;组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;执行国家服务贸易发展规划,会同有关部门制订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。(**)、负责贯彻落实中央、省、市大数据、云计算及网络通信发展战略及行业技术规范和标准;负责拟订全县信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划及政策措施;负责统筹全县数据资源建设和管理,推动社会数据汇聚融合、互联互通;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。(**)、负责指导协调全县大数据相关产业发展和行业管理应用,提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议;负责统筹推动政务信息系统整合、数据共享开放,促进大数据与政务服务融合应用。(**)、负责统筹指导、协调推进大数据与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展;推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用,指导行业技术创新和技术进步;协调指导全县通信业发展及通信保障工作,促进信息资源共享及大数据产业、信息产业发展应用;负责信息化应急协调工作。(**)、负责组织和指导大数据、信息化领域相关行业企业参与重大交流活动及区域性合作;组织开展各类大数据、信息化人才教育培训工作。(**)、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。(**)、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置本单位内设*个科室:分别是局办公室、工业经济运行科、产业政策与规划投资科、商贸流通科、行业管理科、大数据发展科、行政审批综合服务科。按照部门决算编报要求,纳入我单位****年度部门决算编报范围的下属单位共*个。编制数**人,其中:机关行政编制**名(含机关工勤编制*名),事业编制**人;年末实有人数**人,其中:机关行政编制**名(含机关工勤编制*名),事业编制**人。我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。?????????第二部分??????****年度部门决算公开报表?????????????????????????(详见附表*.) 第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元,与****年度相比,减少*****.**万元,下降**.**%,主要原因是:****年有地方政府专项债券预算资金*****万元的大项目资金,本年度没有。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元,其中:财政拨款收入****.**万元,占***%;上级补助收入*万元,占*%;事业收入*万元,占*%;经营收入*万元,占*%;附属单位缴款收入*万元,占*%;其他收入*万元,占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元,其中:基本支出***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%;上缴上级支出*万元,占*%;经营支出*万元,占*%;对附属单位补助支出*万元,占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比,减少*****.**万元,下降**.**%,主要原因是:****年有地方政府专项债券预算资金*****万元的大项目资金,本年度没有。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元,占本年支出合计的**.**%。与****年度相比,减少**.**万元,下降*.**%,主要原因是:本年与上年相比,对企业的补肋减少。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)*万元,占*%;教育支出(类)*万元,占*%;社会保障和就业支出(类)***.**万元,占**.**%;抚恤(类)*万元,占*%;农林水支出(类)*万元,占*%;卫生健康支出(类)**.**万元,占*.**%,节能环保支出(类)*万元,占*%,资源勘探工业信息等支出(类)***.**万元,占**.**%,商业服务等支出(类)***.**万元,占**.**%,住房保障支出(类)**.**万元,占*.**%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元,支出决算为****.**万元,完成年初预算的**.**%。其中:(*)*******社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调进调出使决算娄小于预算数。(*)*******社会保障和就业支出(类)其社会保障和就业支出(款)其社会保障和就业支出(项)。年初预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调进调出使决算娄小于预算数。(*)*******社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为*万元,支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政纳入统筹预算,未列入单位年初预算。(*)*******社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调进调出使决算数小于预算数。(*)*******卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调进调出使决算数小于预算数。(*)*******节能环保支出(类)能源节约利用(款) 能源节约利用(项)。年初预算为*万元,支出决算为**万元。决算数大于预算数的主要原因是:该款项为上年结转资金项目。(*)*******住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元。完成当年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员调进调出使决算数大于预算数。(*)*******商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成当年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员调进调出使决算数小于预算数。(*)*******资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成当年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时把部分项目经费误列入该功能科目,年末调整到*******功能科目***.*万元,以及严格执行中央八项规定,厉行节约,响应政府过紧日子要求,压缩费用开支使决算数小于预算数。(*)*******资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为*万元,支出决算为***.**万元,决算数大于预算数的主要原因是:该功能科目年初未列入预算。(**)*******资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为*万元,支出决算为**万元。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转结余项目资金。(**)*******资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为*万元,支出决算为**.**万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时把部分项目经费误列入该功能科目,年末调整到*******功能科目**.**万元,以及严格执行中央八项规定,厉行节约,响应政府过紧日子要求,压缩费用开支使决算数小于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:(一)人员经费***.**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。(二)公用经费**.**万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位****年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,完成预算的***%;较上年减少*.**万元,下降**.**%,与上年决算数相比有所减少,决算数较上年减少的主要原因是:单位执行过紧日子要求,厉行节约严格控制三公经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国(境)费预算*万元,支出决算*万元,与上年决算数持平,无增减变动。*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元,支出决算*.**万元,完成预算的***%;较上年减少*.**万元,下降**.**%,与上年决算数相比有所减少,决算数较上年减少的主要原因是:单位执行过紧日子要求,厉行节约严格控制公务车运行经费的开支。其中:公务用车购置支出*万元,购置辆公务用车*辆。公务用车运行维护费*.**万元。主要用于:公务车维修维护、油费、保险等。截至****年**月**日,开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*.**万元,支出决算*.**万元,完成预算的***%;较上年增加*.**万元,增长**.**%,与上年决算数相比有所增加,决算数较上年增加的主要原因是:上级领导部门督促、检查较上年有所增加,导致公务接待费较上年增。具体是:国内接待费支出*.*万元,主要是:上级领导部门督促、检查相关工作接待费用。****年国内公务接待**批次***人次。国(境)外接待费支出*万元。****年国(境)外公务接待*批次*人次。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出**.**万元,与****年度相比,增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是:本年工作开展中,外出参加业务学习、参加上级业务工作会议等差旅费较上年增加,导致运行经费增加。(二)政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元,其中:政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元;授予中小企业合同金额*万元,其中:授予小微企业合同金额*万元。(三)国有资产占用情况截至****年**月**日,共有车辆*辆,其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车xx辆、其他用车*辆,其他用车主要是:用于服务企业、指导企业等相关工作,单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。十一、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作,共计*个项目进行了绩效自评,涉及资金****.**万元,自评覆盖率达到***%。(三)项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附表。?(三)部分重点项目绩效评价结果若无,则可表述为:****年度,我部门(单位)未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。?第四部分名词解释一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。???第五部分附件附件:*.****年度部门决算公开报表??????*.项目支出绩效自评表图片附件德江县工业和商务局本级.xlsx图片附件项目支出绩效目标自评表_***_德江县工业和商务局_***************.xls视频开始视频结束
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