陕西虢王镇财政所强化内部管理,筑牢内控防线

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近期,虢王镇财政所紧紧围绕提升财政工作质量和筑牢资金管理防线两大核心目标,紧密结合财会监督工作要求,对所内全年财政基础管理工作开展了全面自查自纠。在会计基础管理方面,重点检查了会计凭证的填制与审核是否规范,会计账簿的登记是否准确完整。对原始凭证的真实性、合法性进行了逐笔甄别,确保每一笔经济业务都有可靠依据。例如,在审查差旅费报销凭证时,仔细核对出差审批单、交通票据及住宿发票等相关附件,杜绝虚假报销现象。在业务管理操作环节,着重梳理了预算编制、执行以及资金拨付等流程。检查预算编制是否符合实际需求,有无虚报、漏报项目。在预算执行过程中,查看是否严格按照预算安排支出,有无超预算、无预算支出情况。资金拨付方面,审核拨付手续是否完备,是否遵循审批程序,是否存在滞留、截留、挪用财政资金等违规行为。在财政衔接项目资金拨付中,详细核查了从项目申请到资金下达的全流程记录,确保专款专用,及时足额到位。在财政干部日常管理监督方面,对财政所工作人员的岗位职责履行情况进行自我评价,规范会计人员轮岗、AB岗管理,同时,检查内部监督、内控机制是否健全有效,是否形成有效约束和激励。在信息系统应用和安全管理方面,检查了财政管理信息系统的运行稳定性和数据准确性。查看系统操作日志,检查操作记录,保障数据安全。对信息系统的用户权限管理进行了细致核查,防止信息泄露和越权操作。 通过此次全面自查,对发现的一些潜在问题和薄弱环节及时纠正和防范,更进一步强化了全体工作人员的风险意识和责任意识,为财政资金安全高效运行奠定了坚实基础。下一步,镇财政所将持续完善内部管理机制,不断提高基层财政管理工作规范化、科学化水平。
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