安徽亳州谯城区2025年2月份财政运行简况
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富文本谯城区****年*月份财政运行简况一、一般公共预算收入完成情况*月份,全区一般公共预算收入完成*.**亿元,同比增长*.*%,增收*.**亿元。*-*月全区一般公共预算收入完成*.**亿元,同比增长*.*%,增收*.**亿元,占年初预算**.**亿元的**.*%,超预算序时进度*.*个百分点。分部门完成情况:*月份,税务部门完成收入(含非税收入*.**亿元)*.*亿元,同比下降**.*%;财政部门完成收入*.**亿元,同比增长**.*%。*-*月税务部门完成收入(含非税收入*.*亿元)*.**亿元,占年初目标**.*亿元的**.*%,同比下降*.*%,低于预算序时进度*.*个百分点;财政部门完成收入*.**亿元,占年初目标*.**亿元的**.*%,同比增长*.*%,超预算序时进度**.*个百分点。税收收入完成情况:*-*月全区税收收入完成*.**亿元,减收*.**亿元,同比下降*.*%,占一般公共预算收入的比重为**.*%,比上月下降*.*个百分点,比上年同期下降*.*个百分点。其中:增值税完成*.**亿元,比上年同期减收*.*亿元,下降*.*%;企业所得税完成*.**亿元,比上年同期减收*.**亿元,下降**.*%;契税完成*.**亿元,比上年同期减收*.**亿元,下降**.*%。二、一般公共预算支出完成情况*月份,全区一般公共预算支出完成*.**亿元,同比下降*.*%,减少支出*.*亿元。*-*月全区一般公共预算支出完成*.**亿元,同比增长*.*%,增加支出*.**亿元。民生支出情况:*-*月全区民生支出完成*.**亿元,同比增长**.*%,增加支出*.**亿元;民生支出占同期财政支出比重**.*%,比上年上升*.*个百分点。三、政府性基金收支情况*-*月全区政府性基金收入*.**亿元,占年初预算**.**亿的*.*%,其中:土地出让金收入*.**亿元;*-*月政府性基金支出*.**亿元,占预算数**.**亿的**.*%。其中:土地出让金支出*.**亿元,彩票公益金支出*.**亿元,超长期国债资金支出*.**亿元。四、财政收支情况分析(一)预算收入增速缓慢,但超过序时进度。*-*月我区一般公共预算收入同比增长*.*%,较*月份增速上升*.*个百分点,收入增速缓慢。但完成收入预算目标的**.*%,超过序时进度*.*个百分点。(二)财政部门增速较快,收入质量同比下降。*-*月税务部门完成收入*.**亿元,同比下降*.*%。完成收入进度为**.*%,低于序时进度*.*个百分点;财政部门完成收入*.**亿元,同比增长*.*%。财政部门增速明显快于税务部门。财政部门收入增长较快,带来税收比重较上年回落*.*个百分点,收入质量同比下降。(三)预算支出增速较快,民生支出随着增长。*-*月全区一般公共预算支出完成*.**亿元,同比增长*.*%。增长的项目有:教育支出同比增加*.**亿元;社会保障和就业支出同比增加*.**亿元;卫生健康支出同比增加*.**亿元;节能环保支出同比增加*.**亿元;农林水事务支出同比增加*.**亿元。*-*月全区民生支出同比增长**.*%,增支*.**亿元;民生支出占同期财政支出比重为**.*%,比上年同期上升*.*个百分点。(四)*-*月政府性基金收入、支出相抵,透支*.**亿元,主要是安排政府化债资金。地出让金透支对国库资金调度、一般公共预算支出安排影响较大。 五、财政收入趋势预判我区*-*月财政收支运行困难。一般公共预算收入增速不快,土地出让金收支不平衡,支出大于其收入,形成国库资金非常紧张。月均一般公共预算支出较低,未能达到序时进度。*月份,预计一般公共预算收入*.*亿元,与上年持平;预计土地出让金收入*.*亿元,高于上年同期水平;预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求大,我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求,严控上马新增项目、严控预算追加;还要努力清理处置国有资产、资源,加快国有土地出让步伐,筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项;也要合理调度国库资金,保障上级直达资金等专项转移支付资金需求,保持上级要求的库款保障水平,稳控国库支付风险。谯城区财政局****年*月*日