贵州铜仁地德江县交通运输局 2025年部门预算及“三公”经费公开信息

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视频开始视频结束德江县交通运输局****年部门预算及“三公”经费公开信息目??录?第一部分:部门概况一、部门主要职能二、部门机构设置三、预算单位构成四、部门人员构成第二部分:部门预算公开报表一、德江县交通运输局****年部门收支总表二、德江县交通运输局****年部门收入总表三、德江县交通运输局****年部门支出总表四、德江县交通运输局****年财政拨款收支总表五、德江县交通运输局****年一般公共预算支出表六、德江县交通运输局****年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)七、德江县交通运输局****年一般公共预算“三公”经费支出表八、德江县交通运输局****年政府性基金预算支出表九、德江县交通运输局****年国有资本经营预算预算支出表十、德江县交通运输局****年一般公共预算项目支出表十一、德江县交通运输局****年项目支出绩效目标表第三部分:部门预算安排说明一、部门收支总体情况说明二、财政拨款收支总体情况说明三、基本支出预算总体情况说明四、项目支出预算总体情况说明五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明六、政府性基金预算支出情况说明七、国有资本经营预算支出情况说明第四部分:其他重要事项说明一、机关(机构)运行经费说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、预算绩效管理情况说明五、名词解释第一部分:部门概况?一、部门主要职能(一)负责编制全县交通运输业相关制度;拟订全县公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实?施;指导县内综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通?运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;负责县内公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。(二)承担全县道路、水路运输市场监管责任,拟订县内道?路、水路运输相关准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向。(三)指导全县交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城?乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出?租车)管理工作;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。(四)负责全县道路、水路交通运输业管理工作;承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、?行政处罚、行政强制等工作;指导县内公路、水路交通运输业安 全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息工作。(五)承担交通战备职责。提出县内国防交通路网布局建议; 拟订县内国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担县内军事?行动交通运输保障、组织县内国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。(六)承担县内公路、水路建设市场监管责任。负责公路及?水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理,组?织实施公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。依法负责交通规费监督管理工作。(七)承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、 船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品 运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理 船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。(八)负责县内汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培以及汽车综合性能检测的行业管理。(九)贯彻执行交通科技和信息化政策、技术标准和规范,?推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;?加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。(十一)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。(十二)职责调整。将原县人民防空办公室(县交通战备办公室)的交通战备职?责划入县交通运输局,原县农牧科技局的渔船检验和监督管理职?责划入县交通运输局,县交通运输局所属的道路运输、海事、航?务、路政、交通建设工程质量监督方面的执法职能及执法队伍、?*个乡镇海事所(稳坪镇、潮砥镇、荆角乡、共和镇、长堡镇、?楠杆乡、桶井乡)事业单位承担的有关行政职能划入县交通运输?综合行政执法大队,更名为县交通运输综合行政执法大队中队,为县交通运输局所属事业单位,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。(十三)职能转变。加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机 制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通?运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。二、部门机构设置(一)部门机构设置德江县交通运输局单位机构包括机关本级及下属*个二级事业单位,具体是:德江县农村公路养护中心、德江县交通运输综合执法大队。(二)内设机构设置德江县交通运输局内设机构*个,分别为:办公室、综合管理科安全法规科、规划建设管理科、行政审批综合服务科、质量监督管理科。三、预算单位构成德江县交通运输局 ****年部门预算为汇总预算,包括:局本级预算及*个纳入预算编制范围的下属单位预算,具体为:德江县农村公路养护中心、德江县交通运输综合执法大队(以上单位财务均由本级统一核算)。四、部门人员构成德江县交通运输局(含下属预算单位)总编制人数***人(行政编制**人、事业编制***人),****年末实有人数***人(在职人员***人),离退休人员**人。第二部分:部门预算公开报表表*德江县交通运输局****年部门收支总表单位:万元收入支出项????目预算数项????目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一、社会保障和就业支出***.**二、政府性基金预算拨款收入*****.**二、卫生健康支出**.**三、国有资本经营预算拨款收入三、节能环保支出四、财政专户管理资金收入四、城乡社区支出*****.**五、事业收入五、交通运输支出****.**六、事业单位经营收入六、住房保障支出***.**七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、其他收入本年收入合计*****.**本年支出合计*****.**上年结转结转下年收入合计*****.**支出合计*****.**注:保留两位小数。填写说明:该表对应一体化系统中的“(一)部门收支总表”,根据单位支出预算具体填写,可直接从一体化系统导出后填入。表*德江县交通运输局****年部门收入总表单位:万元德江县交通运输局合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算财政拨款收入政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政 专户 管理 资金 收入单位 资金栏次*=*+***=*+*+* +*+*+*+ *+**+*************** =* *+ ** +* *+ ** +* ***********合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***德江县交通运输局本级下属单位(名称一)下属单位(名称二)(逐一列举)或无部门下属?单位(均为本?级统一核算)***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***注:保留两位小数。表*德江县交通运输局****年部门支出总表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出备注类款项栏次*=*+*+*+*+*+********合计***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***行政运行***.******.***公务员医疗补助***.******.***公路养护***.******.***.*********公路和运输安全***.******.***公路运输管理***.******.***水路运输管理支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***公共交通运营补助***.******.***住房公积金***.******.***伤残抚恤***.******.***注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的 “(三)部门支出总表”,根据单位支出预算具体填写,可直接从一体化系统导出后填入。?表*德江县交通运输局****年财政拨款收支总表单位:万元收入支出项????目预算数项????目预算数一、本年收入*****.**一、本年支出*****.**(一)一般公共预算拨款收入****.**(一)社会保障和就业支出***.**(二)政府性基金预算拨款收入*****.**(二)卫生健康支出**.**(三)国有资本经营预算拨款收入(三)交通运输支出****.**二、上年结转(四)城乡社区支出*****.**(一)一般公共预算拨款收入(五)住房保障支出***.**(二)政府性基金预算拨款收入(三)国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计*****.**支出总计*****.**注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的 “(四)财政拨款收支总表”,根据单位财政拨款收支具体填写,可直接从一体化系统导出后填入。??表*德江县交通运输局****年一般公共预算支出表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项小计人员经费公用经费栏次*=*+**=*+*****合计***.******.***.***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支***.******.***.*********伤残补助***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*********行政运行***.******.***.*****.*********公务员医疗补助***.******.***.*********公路养护***.******.***.*****.*********公路运输管理**.***********水路运输管理支出***.******.***.*********其他公路水路运输支出***.******.***.*********其他行政事业单位医疗支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.*********公共交通运营补助***.******.*** 注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的 “(五)一般公共预算支出表-德江县****年一般公共预算支出表(按功能科目分类)”,根据单位财政拨款收支具体填写,可直接从一体化系统导出后填入。?表*德江县交通运输局****年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)单位:万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目本年一般公共预算基本支出备注科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款类款栏次*=*+****合计***.******.***.*****机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴**基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费**机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***其他社会保障缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*.****住房公积金**住房公积金***.******.***其他工资福利支出**其他工资福利支出***.******.***机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***.****办公经费**办公费***.******.***印刷费****水费****电费******邮电费****差旅费******工会经费******其他交通费用***.******.***维修(护)费**维修(护)费**会议费**会议费**培训费**培训费*****公务接待费**公务接待费*****委托业务费**劳务费**公务用车运行维护费**公务用车运行维护费*****其他商品和服务支出**其他商品和服务支出***对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助***.******.***退休费**退休费***.******.***生活补助**生活补助***.******.***注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的“(六)一般公共预算基本支出表-德江县****年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)”,根据单位具体预算情况填写,可直接从一体化系统导出后填入。表*德江县交通运输局****年一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元项目****年初预算数****年初预算数****年与上年预算数相比增减变化比率%****年与上年预算数相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%备注栏次******合计***.******.***.**%一、公务接待费***.******.***.**%二、因公出国(境)费三、公务用车购置及运行维护费***.******.***.**%*.公务用车运行维护费***.******.***.**%*.公务用车购置费说明:*.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。*.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。*.市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,按程序审批后分配到具体部门。*.部门“三公”经费无相关支出的,须填“*""。*.预算数小数位数保留两位。注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的“(八)一般公共预算“三公”经费支出表-德江县****年一般公共预算“三公”经费支出表”,根据单位具体预算情况填写,可直接从一体化系统导出后填入。?表*德江县交通运输局****年政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***.******.***城乡社区支出***.******.***国有土地使用权出让收入安排的支出***.******.***农村基础设施建设支出***.******.***其他国有土地使用权出让收入安排的支出***.******.***注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的“(九)政府性基金预算支出表-德江县****年政府性基金预算支出表”,根据单位具体预算情况填写,可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算,则在表中相关数据栏填入“*.**”,不可不填,也不可删除。?表*德江县交通运输局****年国有资本经营预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注类款项合计基本支出项目支出栏次*=*+****合计***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.** 注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的“(十)国有资本经营预算支出表-德江县****年国有资本经营预算支出表”,根据单位具体预算情况填写,可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出,则在表中相关数据栏填入“*.**”,不可不填,也不可删除。表**德江县交通运输局****年一般公共预算项目支出表单位:元项目名称预算数备注合??计*,***,***.**(一)****年农村公路养护经费县级配套*,***,***.**(二)公共交通运营补贴*,***,***.**(三)****年公路运输管理系统安全工作经费(含春运工作经费)***,***.** 注:保留两位小数。填表说明:该表对应一体化系统中的“(七)一般公共预算项目支出表”,根据单位具体预算情况填写,可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算,则在表中相关数据栏填入“*.**”,不可不填,也不可删除。表**?德江县交通运输局****年项目支出绩效目标表单位:万元项目名称****年公路运输管理系统安全工作经费(含春运工作经费)主管部门[***]德江县交通运输局实施单位德江县交通运输局本级资金情况年度资金总额:***,***.**其中:财政拨款***,***.**非财政拨款年度总体目标春运**天期间行业主管部门实行**小时值班值守,在高速路口等设立春运服务站,同时加强执法队伍建设,提高工作人员的执法、业务素质,对客运市场矛盾纠纷化解及信访维稳工作的投入。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标执勤设立点≥**处安全演习计划完成率≥**%质量指标资金使用合规性≥***%时效指标拨付及时率≥***%成本指标项目或定额成本控制率=***%效益指标经济效益指标对经济发展的促进作用明显社会效益指标基本公共服务水平提升满意度指标服务对象满意度指标改善通行服务行业水平群众满意度≥**%填表说明:该表对应一体化系统中的“(十五)项目支出绩效目标表-****年项目支出绩效目标表”,可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的,可按单个项目逐一公开,也合并公开。若无项目支出预算,则在表中相关数据栏填入“*.**”,并备注本单位无项目预算支出。不可不填,也不可删除。德江县交通运输局****年项目支出绩效目标表单位:万元项目名称公共交通运营补贴主管部门[***]德江县交通运输局实施单位德江县交通运输局本级资金情况年度资金总额:*,***,***.**其中:财政拨款*,***,***.**非财政拨款年度总体目标德江县复员退伍军人、七十周岁以上老人、残疾人免乘车补助,每人每天*次?免乘。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标免乘次数≥*****次质量指标资金使用合规性≥***%时效指标按期补助完成率≥***%成本指标项目或定额成本控制率=***%效益指标经济效益指标经济发展的促进作用明显社会效益指标基本公共服务水平提升满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%填表说明:该表对应一体化系统中的“(十五)项目支出绩效目标表-****年项目支出绩效目标表”,可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的,可按单个项目逐一公开,也合并公开。若无项目支出预算,则在表中相关数据栏填入“*.**”,并备注本单位无项目预算支出。不可不填,也不可删除。德江县交通运输局****年项目支出绩效目标表单位:万元项目名称****年农村公路养护主管部门[***]德江县交通运输局实施单位德江县交通运输局本级资金情况年度资金总额:*,***,***.**其中:财政拨款*,***,***.**非财政拨款年度总体目标通过加强农村公路养护管理,使农村公路达到“畅、洁、绿、美、安”,促进农村公路建、管、养、运协调发展,绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标养护里程≥****.**公里质量指标公路养护工程合格率≥**%成本指标项目或定额成本控制率=***%效益指标经济效益指标对经济发展的促进作用促进社会效益指标农村公路网通达水平提升可持续影响指标后续养护资金落实情况落实满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**% 填表说明:该表对应一体化系统中的“(十五)项目支出绩效目标表-****年项目支出绩效目标表”,可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的,可按单个项目逐一公开,也合并公开。若无项目支出预算,则在表中相关数据栏填入“*.**”,并备注本单位无项目预算支出。不可不填,也不可删除。?第三部分:部门预算安排说明?一、部门收支总体情况说明*.****年部门收入预算总额*****.**万元,其中:本年收入*****.**万元;上年结转结余*万元。本年收入:财政拨款收入*****.**万元,财政专户管理资金收入*万元,单位资金收入*万元。*.部门支出预算总额*****.**万元,其中:本年支*****.**万元;年终结转结余(非财政拨款)*万元。本年支出按支出功能分为:社会保障和就业支出***.**万元;卫生健康支出**.**万元;城乡社区支出*****.**万元;交通运输支出****.**万元;住房保障支出***.**万元;结转下年*万元,****年预计年末无结转。****年部门收支总预算*****.**万元,比****年部门收支总预算增加****.**万元主要原因:项目还本付息资金增加。二、财政拨款收支总体情况说明*.部门财政拨款收入预算总额*****.**万元,其中:本年收入*****.**万元,上年结转结余*万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入****.**万元;政府性基金预算拨款收入*****.**万元;国有资本经营预算拨款*万元。*.部门财政拨款支出预算总额*****.**万元,按支出功能分类: 社会保障和就业支出***.**万元;卫生健康支出**.**万元;城乡社区支出*****.**万元;交通运输支出****.**万元;住房保障支出***.**万元****年财政拨款收支预算总额比上年增加****.**万元,主要原因项目还本付息资金减少。三、基本支出预算总体情况说明****年部门基本支出总额为****.**万元,其中:人员经费****.**万元,公用经费支出***.**万元。基本支出总额比上年减少**.**万元。人员经费****.**万元,具体分为:工资福利支出****.**万元、对个人和家庭的补助**.**万元。包括:基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴***.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出***.**万元;对个人和家庭的补助支出**.**万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括:退休费**.**万元、生活补助**.**万元、抚恤金*.**万元。公用经费***.***万元。包括:办公费**.**万元、印刷费*万元、邮电费*万元、水费*万元、电费**万元、差旅费**万元、工会经费**万元、其他交通费用**.**万元,培训费*万元、公务接待费*万元、公务用车运行维护费*万元。四、项目支出预算总体情况说明****年项目支出总额为*****.**万元,比上年增加****.**万元。其中:一般公共预算项目支出***.**万元;政府政府性基金预算项目支出*****.**万元;国有资本经营预算项目支出*万元;财政专户管理资金预算项目*万元;单位资金预算项目收入*万元;上年结转结余*万元。****年部门预算中无重要项目、重点支出安排。五、财政拨款“三公”经费支出情况说明****年“三公”经费预算**.**万元,其中:一般公共预算安排**.**万元;政府政府性基金预算安排*万元;国有资本经营预算安排*万元。本年“三公”经费预算与上年**.**万元相比无增减,明细如下:****年因公出国(境)费*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,其中一般公共预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,政府性基金预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动。****年公务接待费*万元,比****年预算减少*万元,下降*%,其中一般公共预算安排*万元,同比减少*万元,下降*%,政府性基金预算安排*万元,与****年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,主要原因是:为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求,“三公”经费预算继续保持不减不增。****年公务用车运行维护费*.**万元,比****年预算减少*万元,下降*%,其中一般公共预算安排*.**万元,同比减少*万元,下降*%,政府性基金预算安排*万元,与****年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,主要原因是:为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求,“三公”经费预算继续保持不减不增。****年公务用车购置费*万元,与****年预算数持平,无增减变动;政府性基金预算安排*万元,与****年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.**万元,与****年预算数持平,无增减变动,主要原因是:为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求,“三公”经费预算继续保持不变。六、政府性基金预算支出情况说明****年政府政府性基金预算支出*****.**万元,交上年减少****.**万元,其中,项目支出*****.**万元,主要为项目资金还本付息增加。七、国有资本经营预算支出情况说明单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。第四部分:其他重要事项说明?一、机关(机构)运行经费说明****年部门机关(机构)运行经费预算为***.**万元。包括:办公费**.**万元、印刷费*万元、邮电费*万元、水费*万元、电费**万元、差旅费**万元、工会经费**万元、其他交通费用**.**万元,培训费*万元、公务接待费*万元、公务用车运行维护费*万元。****年部门机关(机构)运行经费预算比****年同口径预算减少**万元,增长(下降)*.**%,主要原因是:落实过紧日子要求而压减机关(机构)运行经费。二、政府采购情况说明政府采购计划为*万元,其中:货物采购*万元、工程采购*万元、服务采购*万元,较上年无变化。三、国有资产占有使用情况说明截至****年**月**日,本部门固定资产原值金额***.**万元,分布构成情况为:房屋****平方米,车辆*辆,办公设备计算机、空调若干。****年度拟购置固定资产*万元。四、预算绩效管理情况说明****年,本单位实行绩效目标管理的项目*个(含基本支出和项目支出),涉及预算资金***.**万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。五、名词解释*.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。*.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。*.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。*.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。*.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。*.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。**.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。**.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。**.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。**.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。**.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束
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