江苏南京区信访局2015年决算公开

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索 引 号: ********X/****-***** 信息分类: 机关事务 / 部门公告 / 公告发布机构: 六合区信访局 生成日期: ****-**-**生效日期: ****-**-** 废止日期: ****-**-**信息名称: 区信访局****年决算公开文  号: 关 键 词: 内容概览: 在线链接地址: 区信访局****年决算公开 ****年度区级预算单位部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 部门决算单位构成情况 ****年度主要工作完成情况 第二部分 XX部门****年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算表 财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 XX部门****年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 *、代表区委、区政府受理人民来信、来电、接待人民群众来访。 *、承办党中央、国务院、省、市、区领导交办、转办的信访案件。 *、根据区领导及上级机关的意见和“分级负责、归口处理”的原则,向区级机关部门、各单位和各街镇交办、转办、督办信访案件。 *、负责区领导信访接待日的组织、督办工作;检查、指导、督促机关各部门、各单位、各街镇的信访工作。 *、征集人民群众建议,向区、区政府提供重要建议和报告重要信访信息;会同有关部门对带全局性重要的信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。 *、负责我区群众赴京去省到市上访的应急接待工作及重大信访事项的异常、突发信访事件的联络与处理;协调处理跨区县、跨部门、跨街镇的重要信访问题。 *、配合有关部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。 *、根据区委、区政府领导意见和解决重大信访问题的需要,参与调查处理或组织复查重要信访案件。 *、为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。 **、代表区委、区政府组织实施市信访工作目标管理。 **、承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成情况 区信访局内设四个科室:接访科、督查科、办信科、办公室 三、****年度主要工作完成情况 *、深入推进信访制度改革。主动对接上级有关政策调整,不断增强法治思维,推进“依法信访”;大力开展依法逐级走访宣传,严格落实逐级走访实施细则;有效运用“南京和谐信访信息化管理系统”,全面推行阳光信访、网上信访;严格落实首问首办责任制,信访事项受理办理工作质量和效率显著提高。 *、深入开展领导干部“三访一化”活动。加强区领导接访组织保障工作,强化交办督办、督查通报,确保区领导接访事项得到及时妥善处理。坚持部门联合接访,社会管理服务中心规范运行,实现群众来访“全接待”、“全交办”、“全答复”。 *、认真做好信访事项办理等工作。认真落实国家信访局工作部署,加强信访基础业务规范化建设,严格落实受理、转送交办、办理、送达、录入、督查督办、复查等方面的规定动作,认真落实群众来信办理各项制度,按时办理人民来信和网上信访***件,按照通过法定途径分类处理信访诉求的要求,办理申请区政府复查信访事项**件,不予受理信访复查事项**件。 *、全力确保“全国”两会等重点敏感时期社会稳定。加强组织领导和源头稳控,超前谋划,严密部署,胜利完成元旦、春节、省市和全国“两会”、抗战胜利**周年阅兵、十八届五中全会等重点时期的信访保障任务。 第二部分 ××部门****年度部门决算表 行政政法\**张表\南京市六合区信访局.XLS 第三部分 区信访局****年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 区信访局****年度收入、支出总计 ***.** 万元,与上年相比收、支总计各增加 *.** 万元,增长 *.*** %。主要原因是人员工资调整。 (一)收入总计 ***.** 万元。包括: *.财政拨款收入 ***.** 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 **.** 万元, ** %。主要原因是人员工资调整。 *.上级补助收入 * 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) * %。主要原因是…… *.事业收入 * 万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是……。 *.经营收入 * 万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是……。 *.附属单位上缴收入 * 万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是……。 *.其他收入 ** 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区信访局取得的项目收入。与上年相比减少 ** 万元,减少 ** %。主要原因是贯彻落实八项规定,厉行节约。 *.用事业基金弥补收支差额 * 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 *.年初结转和结余 * 万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。 (二)支出总计 ***.** 万元。包括: *.一般公共服务(类)支出 ***.** 万元,主要用于人员工资支出、社会保障支出、离退休费支出及住房公积金支出。与上年相比增加 **.** 万元,增长 **% 。主要原因是人员及工资调整。 *.公共安全(类)支出 * 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是……。 *.结余分配 * 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是……。 *.年末结转和结余 * 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 区信访局本年收入合计 ***.** 万元,其中:财政拨款收入***.** 万元,占 **%;上级补助收入 * 万元,占* %;事业收入 *万元,占 * %;经营收入 *万元,占 *%;附属单位上缴收入 * 万元,占 * %;其他收入 ** 万元,占 ** %。 三、支出决算情况说明 区信访局本年支出合计 ***.** 万元,其中:基本支出 ***.**万元,占 ** %;项目支出 ** 万元,占 ** %;经营支出 * 万元,占 *%;对附属单位补助支出 *万元,占 *%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 区信访局****年度财政拨款收、支总决算 ***.** 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加*.**万元,增长*.***%。主要原因是人员及工资调整。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区信访局****年财政拨款支出 ***.**万元,占本年支出合计的 ** %。与上年相比,财政拨款支出增加 **.** 万元,增长 ** %。主要原因是人员及工资调整。 区信访局****年度财政拨款支出年初预算为 ***.** 万元,支出决算为 ***.** 万元,完成年初预算的 *** %。决算数大于年初预算的主要原因是人员及工资调整。 (一)一般公共服务(类) *.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为 ***.**万元,支出决算为 ***.** 万元,完成年初预算的 *** %。决算数大于预算数的主要原因人员及工资调整。 *.社会保障和就业支出。年初预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的***%。决算数等于预算数。 *.住房保障支出。年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。 (二)公共安全(类) *.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 * 万元,支出决算为 * 万元,完成年初预算的 * %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 区信访局****年度财政拨款基本支出 ***.** 万元,其中: (一)人员经费 ***.** 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 * 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区信访局****年一般公共预算财政拨款支出 ***.** 万元,与上年相比增加(减少) **.** 万元,增长(减少) ** %。主要原因是人员及工资调整。区信访局****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 ***.* 万元,支出决算为 ***.**万元,完成年初预算的 *** %。决算数大于年初预算的主要原因是人员及工资调整。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 区信访局****年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中: (一)人员经费 ***.** 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 * 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 **** 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 * 万元,占“三公”经费的 * %;公务用车购置及运行费支出 * 万元,占“三公”经费的 * %;公务接待费支出 * 万元,占“三公”经费的 * %。具体情况如下: *.因公出国(境)费决算支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 * 个,累计 * 人次。开支内容主要为:……。 *.公务用车购置及运行费支出 * 万元。其中: (*)公务用车购置决算支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 * 辆,主要为……。 (*)公务用车运行维护费决算支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。****年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 * 辆。 *.公务接待费万元。其中: (*)外事接待支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,****年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 * 批次, * 人次。主要为接待……。 (*)国内公务接待支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等,**** 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 * 批次, * 人次。主要为接待……。 **** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。**** 年度全年召开会议 * 个,参加会议 * 人次。主要为召开……。 **** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 * 万元,完成预算的 * %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。**** 年度全年组织培训 * 个,组织培训 * 人次。主要为培训……。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 XX部门****年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 * 万元,本年收入决算 * 万元,本年支出决算 * 万元,年末结转和结余 * 万元。具体支出情况如下: *.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 * 万元,主要是用于……。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出决算情况说明 ****年本部门机关运行经费支出 * 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比****年增加(减少) * 万元,增长(降低) * %。主要原因是:……。 (二)政府采购支出决算情况说明 ****年度政府采购支出总额 *.** 万元,其中:政府采购货物支出 *.** 万元、政府采购工程支出 * 万元、政府采购服务支出 * 万元。 (三)国有资产占用情况 截至****年**月**日,本部门共有车辆*辆,其中,省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是……;单位价值***万元以上大型设备*台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如由财政部门通过筹资所得的项目收入 三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明) 七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 附件下载: 南京市六合区信访局.XLS
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