江苏南京建邺区物价局2015年度决算情况

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****年度南京市建邺区物价局部门决算第一部分 部门概况一、部门主要职能南京市建邺区物价局是区政府主管全区物价工作的部门。主要职责具体包括:贯彻执行价格法律法规和方针政策,组织实施全区价格调控和治乱减负目标责任制的分解、落实和考核工作;管理全区行政事业性收费,实施行政事业性收费许可证制度和统计报告制度;协管国家、省和市价格主管部门管理的商品、服务价格和行政事业性收费;开展全区市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测,发布价格监测信息;实施省、市价格主管部门要求的重要商品和服务成本的调查;依法实施市场价格监管,引导规范市场价格行为;推行明码标价,开展价格诚信和价格公共服务工作;协助省、市价格主管部门开展反价格垄断,制止不正当价格行为;依法组织全区价格和收费的监督检查工作,处理价格争议,受理价格违法行为举报,依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为;监督管理涉案财产价格鉴证活动;指导、监督区级有关业务部门和各街道价格管理工作;组织有关人员培训。 二、部门决算单位构成情况南京市建邺区物价局是基层预算单位,设行政单位*个,经费管理方式:财政全额拨款。人员构成经编办、人社部门核定,现有在职在编人员**人、退休人员**人。 三、****年度主要工作完成情况*、布置、分解****年稳定价格和治乱减负目标制,全区责任单位收费优惠政策落实到位,无擅自立项、超标准、超范围等乱收费行为。全年共减免各种收费****万元。*、完成****年度行政事业收费年报、年统工作。对全区****年度的**家行政事业单位的行政事业性收费、**家行政事业单位的经营性收费的收费情况统计。全区**家行政事业单位,**个收费项目,在全国收费动态监管系统上运行收费统计。收缴行政事业性收费许可证正本、副本各**个。*、完成农副产品平价商店建设**家正常运行,合计销售平价蔬菜***.*万公斤、平价大米**.*万公斤、平价猪肉**.*万公斤、平价食用油**.*万公斤、平价鸡蛋**.*万公斤。平价蔬菜销售价格平均低于全市平均价**%,米、肉、油、蛋销售价格平均低于全市平均价*.*%。*、继续扩大惠民覆盖面,在对低保户、重残人实行优惠的基础上,又将**名单亲贫困母亲纳入“惠民专柜”之中。全年在**个超市设置**个“惠民专柜”,开展*场次惠民活动,服务三类困难群体*****人次。*、完成市局下达*大类主副食品的日常监测,以及六个菜市场的主副食品价格监测。累计上报各类价格监测报表****多份,市场价格分析报告*篇。针对季节特点,以及市场商品价格异动情况,及时组织人员对猪肉、夏季水果、瓶装水等临时性价格监测,及时上报监测情况。*、开展涉案财产价格认定**余起,标的金额达***万多元。服务区重点项目建设,受理区旅游局的委托,对涉及青奥保障的UPS不间断电源等物品的处置资产保护价格认证*起,涉及标的金额**万元。调解价格争议*起,调解金额****元。*、开展涉企收费、普通商品房价格、医疗收费、机动车检测线收费等专项检查,以及重大节日市场价格巡查。及时办理“*****”和“*****”工单,以及区三级平台工单累计***多件,罚没款**万多元,退款*万余元。*、开展了“*·**”、价格为民社区行宣传活动等**场次,发放价格政策宣传资料。第二部分 南京市建邺区物价局****年度部门决算表第三部分 南京市建邺区物价局****年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明南京市建邺区物价局****年度收入总计****.**万元,与上年相比收入总计增加***.** 万元,增长**.** %。主要原因是人员增加、人员工资政策性调整以及省市物价局下拨平价店专用款。支出总计 ***.**万元,与上年相比支出总计减少**.**万元,减少*.**%。主要原因是公用经费厉行节约。其中:(一)收入总计****.** 万元。包括:*.财政拨款收入 ****.** 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加**.** 万元,增长*.** %。主要原因是人员增加、人员工资政策性调整。*.其他收入**.**万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为建邺区物价局取得的省、市平价店资金。与上年相比增加**.**万元,增长***.** %。主要原因是省市物价局下拨平价店专用款。*.年初结转和结余 ***.**万元,主要为建邺区物价局上年结转本年使用的省、市平价店资金等。(二)支出总计***.**万元。包括:*.一般公共服务(类)支出***.** 万元,主要用于本部门正常运转,支持履行职能,保障部门的项目支出需要。与上年相比减少**.**万元,减少*.**%。主要原因是公用经费厉行节约。*.社会保障和就业支出***.** 万元,主要用于我单位退休人员的费用。与上年相比增加*.**万元,增加*.** %。主要原因是退休人员增加。*.年末结转和结余***.** 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为建邺区物价局本年度以及前年度预算安排的省市平价店资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明建邺区物价局本年收入合计****.** 万元,其中:财政拨款收入****.**万元,占**.**%;其他收入**.**万元,占*.** %。三、支出决算情况说明建邺区物价局本年支出合计 ***.** 万元,其中:基本支出 ***.**万元,占**.** %;项目支出***.** 万元,占**.**%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明建邺区物价局****年度财政拨款收入合计****.**万元,与上年相比,财政拨款收入增加**.** 万元,增长*.**%。主要原因是人员增加、人员工资政策性调整。支出合计***.** 万元,与上年相比,财政拨款支出减少*.**万元,减少 *.** %。主要原因是公用经费厉行节约。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。建邺区物价局****年财政拨款支出***.**万元,占本年支出合计的**.** %。与上年相比,财政拨款支出减少*.**万元,减少 *.** %。主要原因是公用经费厉行节约。建邺区物价局****年度财政拨款支出年初预算为***.** 万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的 ***.**%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员工资政策性调整及省市区物价局下拨的平价店补贴。(一)一般公共服务(类)*、发展与改革事务行政运行。年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,人员工资政策性调整。*、社会保障和就业支出。年初预算***.**万元,决算数为***.**万元,完成预算的***.** %。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员及省市平价店补贴。 *、住房保障支出 (一)住房改革支出住房公积金。年初预算**.**万元,决算数为**.**万元,完成预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。 (二)住房改革支出提租补贴。年初预算**.**万元,决算数为**.**万元,完成预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是人员提租补贴调整。 (三)住房改革支出购房补贴。年初预算*万元,决算数为*.**万元,完成预算的***%。决算数大于预算数主要原因是*月新调进一名人员。六、财政拨款基本支出决算情况说明建邺区物价局****年度财政拨款基本支出***.**万元,其中:(一)人员经费***.** 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费**.**万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。建邺区物价局****年一般公共预算财政拨款支出***.** 万元,与上年相比减少*.**万元,减少*.** %。主要原因是办公经费厉行节约。建邺区物价局****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元,支出决算为***.**万元,完成年初预算的 ***.**%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员工资政策性调整及省市平价店下拨的补贴资金。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明建邺区物价局****年度一般公共预算财政拨款基本支出 ***.**万元,其中:(一)人员经费***.** 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费**.**万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明建邺区物价局**** 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出*万元,占“三公”经费的 *%;公务用车购置及运行费支出*.** 万元,占“三公”经费的**%;公务接待费支出*.** 万元,占“三公”经费的** %。具体情况如下:*.因公出国(境)费决算支出*万元。*.公务用车购置及运行费支出*.** 万元。其中:(*)公务用车购置决算支出*万元。(*)公务用车运行维护费决算支出*.** 万元,完成预算的*** %,公务用车运行维护费主要用于汽油、维修、保险、停车费等。****年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量* 辆。*.公务接待费*.** 万元。其中:(*)外事接待支出 * 万元。(*)国内公务接待支出 *.** 万元,完成预算的**.** %,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,严格审核公务接待的范围。国内公务接待主要为来我单位工作调研以及上级检查部门,**** 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待**批次,***人次。建邺区物价局**** 年度一般公共预算拨款安排的会议费经费*.**万元, **** 年度全年召开会议*个,参加会议**人次。主要用于物价员的培训。建邺区物价局**** 年度一般公共预算拨款安排的培训费经费*.**万元。 **** 年度全年组织培训*个,组织培训***人次。主要为价格管理物价员培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明建邺区物价局****年无政府性基金预算财政拨款十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出决算情况说明****年本部门机关运行经费支出**.**万元,比****年减少 *.**万元,降低*.** %。主要原因是办公经费厉行节约。(二)政府采购支出决算情况说明****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。(三)国有资产占用情况截至****年**月**日,本部门共有车辆*辆,其中,一般执法执勤用车*辆;单位价值***万元以上大型设备*台(套)。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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